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    供應商管理制度

    時間:2025-05-29 09:31:54 制度 我要投稿

    供應商管理制度[精華]

      在社會發展不斷提速的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的供應商管理制度,歡迎閱讀與收藏。

    供應商管理制度[精華]

    供應商管理制度1

      第一章總則

      第一條為了規范供應商管理,降低采購成本,提高辦事效率,促進廉潔自律,制定本制度。

      第二條公司采購作業嚴格遵循公開透明原則、公平競爭原則和誠實信用原則。

      第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

      第四條供應商管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。有效的供應商管理制度能夠為公司創造效益。

      第二章供應商管理評審小組架構

      第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構,對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價格等進行表決審批,負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專職組長一名,其余為兼職。

      第六條組長全面負責供應商管理工作,由公司董事長或總裁兼任。

      第七條審計對供應商單價進行市場調查,對公司各級采購人員的廉潔工作進行調查。對采購業務與供應商評審小組會議決議是否相符以充分的反映和監督。

      第八條供應商評審小組任專職負責供管委日常各項工作的開展,負責供應商的開發與管理工作,并與供應商堅持日常維護及聯絡工作,定期招待供應商。

      第九條采購部經理負責公司各物料的采購落實工作。采購員負責物料采購的落實與跟催。具體工作包括:建立供應商與價格記錄;采購方式的設定及市場行情調查;詢價比價議價訂購作業;交料進度控制與逾交督促;進料質量控制異常處理等。

      第三章供應商管理及評審

      第十條供應商是公司的合作伙伴,公司營造良好的供需合作關系。

      第十一條公司原材料料供應商的確定、價格、策略等均由供管員會議決定。

      第十二條新供應商評審須實地到供應商處所,進行對廠房、生產設備、產品檢驗等各項要求是否滿足公司的要求。因環境因素而無法進行實際評審時,經常務主任和主任核準后,可用樣品方式進行檢測評估。

      第十三條供應商的資格初審:1)常務主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所供給的相關資料、樣品、報價,原料樣品的質量是否貼合公司的品質要求等進行初審。初審由常務主任組織進行。

      第十四條初審程序:①供應商開發人員收集資料—②報送常務主任分析并洽談—③轉采購經理進上步談合作事項。

      第十五條供應商經過了本廠的初審后,則可進行評審或評估。

      第十六條供應商的評審:

      A)若實際需要時,由供管委委員(不得少于3個部門的相關人員)到供應商處進行實地調查,并對供應商的生產本事、質量體系及其它項目進行審核,取回樣品進行檢測,填寫《供應商評審評估表》;

      B)原料樣品質量檢測合格,經評審合格后的供應商,由供管委選擇質優價廉,信譽良好的供應商,由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后,成為本廠合作伙伴。

      第十七條供應商的評估:

      A)當對供應商無法進行實際評審時,可要求供應商供給相關資料及材料樣品,由供管委對資料進行審核,樣品交品管部和研發部進行分析檢測;

      B)當供應商所供給的樣品,經分析檢測不合格時,可要求供應商改善,并重新供給樣品再次檢測,或重新尋找目標供應商;

      C)經本公司的評估,產品質量合乎本廠的要求,由采購部填寫《采購協議》或由供應商供給產品銷售合同、《供應商質量保證協議》經雙方蓋章簽字確認后,成為本廠合作伙伴。

      第十八條經過供應商管理委員會評審合格的供應商,登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業的必要前提。

      第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠商進行采購(500元以下現金零星采購除外)。緊急、零星采購執行詢價、議價程序后,經常務主任審批后可作臨時供應商進行采購。如不能執行詢價、議價程序的,如常務主任指派有關人員與采購員一起參與采購。

      第二十條新供應商審定,須填報《供應商審定表》,資料有注冊資金、人員、質量體系、主要產品、生產本事、付款條件等基礎數據,產品是直接生部還是貿易供貨,并附營業執照、國稅登記證復印件及相關資質證明。

      第二十一條新供應商的開發,基于尋找直接生產廠家,中間貿易商一般不作為首選開發對象。

      第二十二條新供商評定標準分到達70分以上的,能夠認定為合格供應商。第一、經濟性質(個體戶為5分,有限職責公司10分),第二、稅務資格(增值稅一般納稅人10分,小規模7分),第三、注冊資金(100萬元以上6分,每增加10萬加1分,最高10分;100萬元以下5分),第四、人員(達100人以上為10分,以下為5分),第五、質量體系認證(有的加15分,未有為7分),第六、付款條件(月結為15分,貨到付款為10分,其余為5分),第七、價格(比現有供應商高的為0分,低2%的為7分,低5%為10分,低5%的為15分,低8%為20分,低10%以上的為30分)。

      第二十三條新供應商開發每月進行一次專題會議進行評審,新供應商未經評審合格,不得向其采購物料(樣板檢測除外)。經評審合格后,可向其進行小批量的試采購,穩定后可批量采購。

      第二十四條合格供應商每季度評審一次,(一)價格:最高分40分,標準分20分(根據市場最高價、最低價、平均價、自行估價制定一標準價格,標準價格對應分數為20分,每高于標準1%,標準分扣2分,每低于標準價1%,標準分加2分,同一供應商供應幾種物料,得分按平均計算。報價行為不規范,每一次扣5分。付款方式為月結加5分),品質:30分(以交貨批退率考核:批退率=退貨批數交貨總批數,得分=30分*(1-批退率)計算),交期考核分20分(逾期率=逾期批數交貨批數,得分=20分*(1-逾期率)計算,另外:逾期1天,加扣1分;逾期造成停工待料1次,扣2分),服務考核分20分(出現問題,不太配合解決,每次扣1分;公司會議正式批評或抱怨1次,扣2分;客戶批評或抱怨1次,扣3分)。

      第二十五條80-100分為A級供應商,A級為優秀供應商,能夠加大采購量;70-84分為B級供應商,B級為合格供應商,可正常采購;60-69分為C級供應商,C級為輔助供應商,應減量采購或暫停采購;59分以下為D級,D級為不合格供應商,予以淘汰。同類材料盡可能集中到一至二家供應商進行采購作業。

      第二十六條公司大宗材料供應商,需兩家以上供貨,由采購部合理分配其份額,保證市場價格的競爭性及變化可控性。

      第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感,公司對供應商實行動態管理。對戰略合作伙伴(70分以上供應商)簽訂一年期的采購合同協議。同時,也向其他同類材料的供應商下一些單,以用來維持關系,還能夠備急用。

      第二十八條通常用的大宗原材料的采購,公司每年引入必須數量的新供應商,以增強供應商之間的競爭意識,以便提高質量及降低價格。

      第二十九條供應商評審由常務主任負責組織,各委員參與。

      第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等,由采購部負責整理及保管,采購委員會成員有權調閱,但須辦理調閱手續。

      第四章供管委會議議事規則

      第三十一條公司設立供應商管理委員會,供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構,在董事長的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會由供管委主任、常任主任(專職)、生產經理、品管經理、營銷總監、財務經理、PMC經理、研發經理組成。常務主任是供管委議事的主持人,采購部經理列席會議,做會議記錄并負責決議案的執行。

      第三十二條供管委職責:

      (1)供應商評審;

      (2)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行;

      (3)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格;

      (4)審核決定采購的時機、價格及數量。

      (5)協調、解決影響采購實施的重大問題。

      第三十三條供管委組織的運行:分定期會議與不定期會議。

      第三十四條定期會議召開時光規定為每季初的15號進行。會議主題:

      1、新供應商月度評審和合作三個或以上的供應商的季度評價;

      2、新產品的開發意向(新產品的物料定價);

      3、重要物料(如柜身板門板的調整)的供應商的更換;

      4、供應商當季調價及趨勢;

      5、供管委要求的其他事項。定期會議由采購部門定期供給分析資料,以供會議討論和決策。

      第三十五條不定期會議根據實際工作需要進行召開。主要資料:

      1、新供應商需要組織評審時;

      2、合格供應商內的物料調整(不高于原價格的);

      3、調升價低于5%的物料;

      4、固定資產的采購;

      5、重大采購事項的招標工作;

      6、緊急或特殊情景下的采購;

      7、原材料市場急劇變時;

      8、供管委成員或采購提出的,需要進行的其他事項。不定期會議經供應商管理委員會成員或采購員提議,應臨時召開會議。

      第三十六條供管委會議由常務主任主持,供管委全體委員參與,采購部經理列席。

      第三十七條開會的法定人數為全體委員的三分之二以上,供管委會的決議須半數以上人員表決經過。出席供管委會議的列席人員無表決權。

      第三十八條供管委會召開會議時,委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

      第三十九條會議主持人為供管委常務主任,常務主任因故不能出席會議時應委托或公

      司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

      第四十條定期會議的資料及程序:

      1采購部經理報告以下情景:

      (1)上次會議決議事項的執行情景。

      (2)原材料的庫存量。

      (3)原物料的市場行情預測動態,公司應采取的措施。

      (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

      (5)采購實施中需協調解決的問題。

      (6)第33條規定的資料。

      2常務主任報告以下情景:

      (1)新供應評審結果情景。

      (2)老供應季度評審組織。

      (3)采購單價的變化及其走勢分析。

      (4)供應商評審及采購實施中需要協調解決的問題。

      第四十一條供管委會議要構成書面決議,與會人員簽名,采購經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議的執行。

      第五章物料請購

      第四十二條物料的.請購,一律填報《物料申購單》,按正常程序審批。《物料申購單》一式兩聯,一聯自存,一聯交采購課。

      第四十三條庫存生產性物料由物控員根據庫存數量進行請購,先交倉管員核實物料實際庫存數,PMC經理審批。

      第四十四條不作備料的生產物料由物控員根據客戶訂單或有效指令進行請購,先交倉管員核實是否有庫存,再交PMC經理審批。

      第四十五條工具及配件由使用部門請購,交倉管員核實實際庫存后,交生產經理審批。

      第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領用部門請購,先交相關物料職責人核實庫存,再交人力資源中心總監審批。

      第四十七條形象、噴繪、與企劃有關的物料由企劃部請購,交中國區營銷中心總監審批。

      第四十八條機器設備、固定資產由使用部門請購,由董事長或總經理負責審批。

      第四十九條裝修基建物資,由指定專人請購,由董事長或總經理審批。

      第五十條招待用物品、維修用零配件較急的,金額在500元以下的,能夠不執行請購程序。

      第五十一條生產性通用、備料物料,由PMC經理制訂安全庫存,報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃,每月15號作出采購補充計劃。

      第五十二條物料申購單填寫要求規范、準確并注明目的和用途。對個性化名稱或申購資料不清晰,不足以準確表達物品物性的,采購部有權要求申購人員補充完整。

      第五十三條緊急申購的,需在申購單是注明“緊急采購”,以急件形式遞送相關部門審批。經辦人員接到緊急請購通知,應即查明請購材料、名稱、規格、數量等資料,并以電話詢議價格,詢議價結果按急件方式處理。

      第五十四條不需用、暫不需用物料,不得請購或提前請購,防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔,請購審批人為職責主體。

      第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進行審批。對不貼合規定的請購,審批人有權要求請購人員調整請購資料或拒絕批準。

      第五十六條各采購經辦人員收到原請購部門送來撤銷請購單指令后按下列方式辦理:

      一、若原請購項目尚未辦理:由采購經辦人員在原請購單據上加蓋撤銷章再交由采購經理將原請購單與撤銷請購單指令按一般請購單據存檔方式處理,并停止作業。

      二、若原請購項目已向廠商訂購:由采購經辦人員與供應廠商接洽撤銷訂購,經供應廠商同意撤銷后,向供應廠商取回采購聯絡函。若供應廠商堅持不能撤銷,采購經辦人員應于撤銷請購單上注明原因,呈董事長核簽后由采購人員將撤銷請購批令退回原請購部門。

      第六章物料采購作業

      第五十七條采購作業程序透明化,異常是價格機制透明化。

      第五十八條采購部建立健全價格信息資料,及時監督預警供應商的價格走勢和價格行為并建立定期報告制度;

      第五十九條公司財務審計,要定期對材料價格的執行情景進行全面審計,要建立自我的價格信息系統并與采購價格信息及時供享,作為材料價格審計的依據。

      第六十條采購部收到請購單后,先確定請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫明確,對資料填寫不全或規格不詳的,注明“填單異常”“說明欠詳”等字樣,退回原請購部門。

      第六十一條所采購材料具備有效報價且市場報價沒有變化的,在合格供應商名錄進行采購作業。

      第六十二條所采購材料無報價或報價有變化的,須執行詢價作業詢價程序和議價程序。詢價議價程序同樣適用于新供應商的開發過程。

      第六十三條采購作業的詢價程序。

      一、由采購經辦人參考過去采購記錄或供應廠商資料,擬定至少三家詢價對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠牌零配件無法替代等,報經供管員主任核準并在采購單上注明。詢價要求供應商一次報出不得更改的價格。

    二、采購經辦人員詢價時,應將詢價結果記錄于《詢議價表》中。

      三、采購經辦人員通知廠商報價后緊跟催進度。

      四、詢價完成。

      五、若報價材料規格復雜或與請購規格不盡相同,采購經辦人員可將全部資料,連同有關報價資料送請購部門簽注意見,采購人員按請購部門意見處理,必要時重新詢價。

      六、非生產用物料的報價審核,須由采購部門和使用部門共同參與詢價并確定供應商報價。

      第六十四條詢價完畢后,須執行議價作業程序。

      一、對不需會簽或會簽完成的詢價資料,結合會簽結果和各廠商報價,查閱前采購記錄及市場行情價作出分析后,擬訂議價對象、議價策略、擬購底價,報告采購經理以供議價之用。

      二、議價注意質量、價格、交貨期保證外,還應注意付款方式。付款方式的優先順序:月結付款、貨到付款、款到發貨、現金付款。

      三、采用多種形式議價完后,采購經辦人員擬定合作對象,填報報價議價表,連同所有廠商報價資料,經采購經理確認后,送供管委主任核批,必要時,采購經辦人員可直接送供管委主任核批。

    四、議價注意品質、交期、服務態度。

      第六十五條木皮、實木需現場采購的,需兩個以上跨部門采購小組進行現場詢價、議價、采購作業程序。

      第六十六條可供給電腦打印小票及發票的大型超市所進行的現金采購,能夠不執行詢

      價、議價作業程序。

      第六十七條小額(金額在200元內)零星物品的采購可采用直接購買、事后審批的方式進行,需附名片等相關資料。

      第六十八條對一些特殊或重大的采購項目(如企劃案、廣告策劃案等)需采取招標方式確定供應商。

      第六十九條例外緊急需求的特殊采購,需供管委成員及申購部門共同參與決定。第七十條《采購訂單》是采購作業的書面憑據,《采購訂單》一式四聯,一式自存,一式倉庫收貨(此聯應將價格隱蔽),一聯財務結帳,一聯審計調查。

      第七十一條《采購訂單》審批程序,①采購員--②采購經理—③常務主任—④財務審計—⑤供管委主任。

      第七十二條《采購訂單》經審批后,應以書面形式向供應商訂購物料,并以電話或傳真的形式確認交期。《采購訂單》須供應商確認回傳(現金采購除外)。

      第七十三條采購作業進度的控制

      一、采購經辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業進度管制點,預定作業進度。

      二、預定作業進度須配合請購項目的緩急且作業進度須在預定的日期前完成。

      三、對未能在預定日期前完成的采購項目,采購經辦人員會同請購部門研究處理對策。

    四、及時分析填報《物料訂購跟催表》,并反映給采購部經理。

      第七十四條依相關檢驗與入庫規定進行物料驗收工作。交貨質量異常的,采購經辦人員收到驗收不合格的來料檢驗報告后,應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜,并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內,呈報品管及生產并送回收貨倉。

      第七十五條依財務管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的,采購經辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款,避免造成財務付款不清晰。

      第七十六條品管部是公司法定的驗收部門,其獨立檢驗工作程序不受其他部門的支配。

      第七十七條非生產物料申請部門需供給檢驗標準給品管部,品管部按標準進行驗收,必要時申購部門進行協助驗收。

      第七十八條機器設備的驗收由使用部門及設備專員替代品管部職能負責驗收。

      第七章監督與職責

      第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動的監督檢查。重點是采購方式、采購程序、價格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務管理制度》執行。

      第八十條審批、審核、質檢、財務、采購等人員不僅僅職責權限明確、并且應相互分離。

      第八十一條采購作業人員實行每年輪崗,對其負責的物料交予其他采購員跟單。第八十二條任何部門和個人對公司采購活動中的違法行為,有權控告和檢舉,公司將及時調查和處理。公司根據舉報屬實金額的30%以獎勵。

      第八十三條有下列情形之一的,應追查主管人員及當事人的職責:

      1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進行采購作業的;

      2、擅自提高采購標準的;

      3、以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇;

      4、與供應商惡意串通的;

      5、在采購活動中理解賄賂或者獲取其他不正當利益的;

      6、詢價、議價中,泄露第三家供應商資料給的競爭供應商;

      7、現場采購中,提前串通供應商準備貨物,商議單價的;

      8、在監督檢查中供給虛假情景的;

      9、在公司以外場所私自接見供應商的(現金采購或公司指派除外),按受賄處理。?指誰人不能夠接見供應商。?如果工作時光以外呢。?剛巧這個供應商是親戚朋友或同學呢怎辦。可能難于監控。

      第八節附則

      第八十四條本制度是供應商管理的綱領性文件,其實施細則、作業流程、作業指導的制定以此制度為指導。

      第八十五條

      第八十六條

      第八十七條

      本制度由供應商管理委員會負責制定,經董事長批準。修改亦然。凡以此制度相抵觸的文件或相關條款,均以此制度作準。因需要再制訂的補充資料經審批后與本制度同時執行。

    供應商管理制度2

      為切實加強店內倉庫管理,提高倉庫利用率、減少損耗、提升進出貨效率,特制定本制度。

      一、管理范圍

      本制度管理范圍為所有商品倉庫,包括聯營及otc倉庫,不含贈品倉、團購集貨倉、物料倉、設備倉。

      所有商品倉庫內只允許存放商品、場內贈送贈品(試吃試用品),不得出現任何道具、物料、工具及其他非商品物品。

      二、出入管理

      1、進出倉庫需兩人同行,嚴禁無證人員進入庫區,嚴禁非本店員工、促銷人員借用本店人員工號牌卡進出倉庫;

      2、二樓大倉入口防損人員負責倉庫人員進出管理工作,所有員工、促銷員進入倉庫都需留下工號牌卡;

      3、門店設有加貨專用車,禁止普通購物車進入倉庫,倉庫門崗應做好現場管理工作;

      4、二樓大倉實行定點開放制,非開放時間禁止員工、促銷員進入倉庫;如有特殊情況需要進倉的,需由分管業務主管向防損提出申請,經審核同意后方可進入;

      5、otc精品倉庫僅限總臺人員出入

      三、臺帳與責任

      1、各部門應根據員工分管商品品類設定倉庫責任區,責任到人、到貨架;

      2、所有倉庫的管理,處長為部門負責人、課長為區域負責人、員工為貨架第一責任人,促銷員負責協助整理工作;

      3、各倉庫貨架責任人負責本貨架商品的現場管理、三信管理、臺帳管理工作,如因保管不當、或違規操作造成損失的,由貨架責任人承擔相應責任;

      4、各部門查詢商品由對應商品貨架責任人負責管理;

      5、贈品等同于商品,所有贈品按所屬品類、品牌由商品貨架責任人負責統一管理;

      6、otc精品倉庫由總臺負責管理,所有商品應建立倉庫庫存管理臺帳。商品短少由貨架責任人按進價賠償;

      四、庫區商品管理

      1、倉存商品的管理應遵循:分類存放、先進先出、封箱儲存等原則;

      2、分類存放原則:

      ①各部門倉庫應設單位的贈品存放區、查詢商品存放區,與正常商品區別存放;

      ②倉庫應按公司新分類原則按貨架、層板進行分類管理,不得出現混放現象;

      3、先進先出原則:所有商品的進出應按商品進貨時間、生產日期,按先進先出原則管理和提取,以確保商品品質;

      4、封箱存放原則:

      ①倉庫儲存商品應整箱存入,如在上貨過程中出現零散商品的,應用大小合適的.紙箱、封箱后存放,并將商品碼、商品名稱、數量標于外箱上;

      ②商品存放盡量做到一箱一品,需拼箱存放的,每箱品種數不得大于3個,同時應在外箱標明商品碼、品名及數量;

      ③禁止商品開放存放、嚴禁使用購物車、購物籃、周轉知筐存放商品;

      ④外箱破損的商品,應及時更換外箱,以減少商品儲存過程中出現的商品損耗;

      5、所有商品應離地離墻放置,離地不少于10cm,離墻距離不少于5cm;

      6、商品存放時應將重量較大的商品放于底部,避免壓壞商品;

      7、易碎商品應在外箱上標注“易碎”標志,以提醒員工搬運、上貨時輕拿輕放;

      8、貨架商品的存放應確保外箱外側面拉平,無通道兩側凹凸不平的情況出現;

      9、貨架頂部存放商品應注意高度,離燈帶距離不得小于40cm;

      10、使用倉板存放商品的,堆垛間間距不得小于50cm,高度根據商品的承壓能力和商品特性確定,并以提取方便為宜,沿窗口存放的商品還要防曬、防雨淋;

      11、商品拿取應輕拿輕放,如因人為原則造成商品損失的,由責任人按進價賠償;

      12、因三信原因撤架商品應單獨存放,用紅色封箱帶封箱后,應在外箱注明商品碼、品名、撤架原因

      13、破包、變質等商品應單獨存放于查詢區,根據商品屬性定期清理----按商品品質情況及保管要求(如蛋類需每日清理,百貨可按月清理);

      14、買斷破包不可換貨商品應做好商品記錄,每月結轉次日由業務處提交清單及處理意見,經經理室審核后確認處理方式,避免出現商品積壓;

      15、各部門應保證庫存貨架之間的暢通,不得以庫存大為由在通道內存放商品、不得堵塞貨架間通道及倉庫主通道;

      16、所有部門不得將商品存放于消防黃線范圍內; 17、各部門應重點關注易失竊商品的儲存情況,重點商品、貴重商品應在貨架上放置庫存卡,登記商品進出情況;

      18、各部門應保持庫存衛生清潔,不得在倉庫內大量存放紙箱、每日應安排人員進行庫存衛生清理工作;

      19、退貨商品應單獨存放于退貨區域內,并按要求在外箱粘貼退貨單據;

      20、食品、生鮮商品的儲存,應關注其儲存條件,避免因保存不當出現商品質量問題;

      21、門店允許供應商活動用道具臨時存放于倉庫內,但應在活動結束的三天內清理出門店;不正常使用的供應商陳列架不得長期滯留在倉庫內;防損部門有權定期(每月末)清理;

      22、嚴禁在倉庫內使用明火

      五、禁止事項

      1、嚴禁無證人員進出倉庫

      2、嚴禁在倉庫區使用明火

      3、嚴禁在倉庫內使用、放置非加貨專物車;

      4、嚴禁商品開放儲存

      5、嚴禁所有物料、道具存放于倉庫內;

      6、嚴禁一人單獨進倉;

      7、嚴禁商品著地存放;

      8、嚴禁堵塞通道

      9、嚴禁在消防黃線內放置任何物品;

    供應商管理制度3

      本《供應商來訪管理制度》旨在規范公司與供應商之間的交流與合作,確保來訪活動的有效進行,保護公司利益,提升協作效率。制度內容主要包括以下幾個方面:

      1. 來訪申請與審批流程

      2. 來訪接待標準與程序

      3. 信息保密與安全規定

      4. 來訪后的'反饋與評估

      5. 違規處理與責任追究

      內容概述:

      1. 來訪申請與審批流程:明確供應商來訪前需提交的申請材料、審批權限及時間限制。

      2. 來訪接待標準與程序:規定接待人員的職責、接待場所的選擇、參觀路線的規劃等。

      3. 信息保密與安全規定:強調在供應商來訪期間對公司敏感信息的保護措施。

      4. 來訪后的反饋與評估:設定對供應商來訪效果的評價機制,以便持續改進管理。

      5. 違規處理與責任追究:對于違反規定的供應商和內部員工,設定相應的處罰措施。

    供應商管理制度4

      供應商檔案建立及管理操作程序

      一、目的可以更加有效的對供應商實行管理,提高工作效率。

      二、內容

      1、檔案基礎知識

      檔案:機關、組織和個人在社會中形成的,作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

      2、供應商檔案建立的必要性

      其必要性主要體現在對質量保證方面,能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況,縱向追蹤供應商質量變化,易于橫向對比同類供應商的優劣。

      3、供應商檔案的建立

      3.1、采購部負責確定供應商檔案的內容:營業執照、生產許可證、衛生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

      3.2、對供應商進行分類與編號,分類的`方法一般可按商品來劃分,常用的編碼一般為四位數,前一位為商品類別碼,后三位為廠商類別碼。

      3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

      3.4、檔案建立的具體要求:

      (1)供應商基本情況:供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯系人、電話、傳真和手機等。

      (2)資料類:營業執照/執照到期日期、生產許可證/許可證到期日期、質量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產品標識/行業檢測報告及有效期、企業簡介、配套主機情況、供應商基本情況調查表等。

      (3)合同類:供應商質量保證承諾書、合同及合同編號等。

      (4)產品類:物料編碼/產品名稱/含量規格/價格/企業行業標準/產品執行標準等。

      (5)流程類:樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

      (6)一般文件:往來傳真等。

      4、建立檔案的注意事項:

      4.1、具有詳細的聯系地址,EMAIL,網址。

      4.2、合理的供應商名稱,要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱,不能簡單稱呼。

      4.3、供應商名稱必須是全稱,如公司名稱,不能只叫“農科”,正確合法的叫法應該是“晉中市農業科技開有限公司”。

      4.4、詳細的聯系人資料,聯系人須用全名,不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

      4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外,還須有其業務聯系人的常用電話和商用傳真等。

      4.6、聯系電話應盡可能收錄該供應商業務主管級以上的聯系資料,以便處理重大問題時聯系用。

      4.7、檔案應含有供應商的經營范圍,應該具體詳細供應商的產品類型,檔次,銷售渠道等。

      4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料,含稅狀況等。

      5、供應商檔案管理要求

      5.1、對有經常業務往來或偶發次數較多的供應商,應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中,記錄的要求按供應商詳細資料表,為方便采購業務的操作,供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

      5.2、供應商合作各項要求都符合公司發展要求的,且通過審核的供應商,應備注“資料已審核”字樣。

      5.3、對于已開發過的供應商和可潛在開發的供應商分別以文檔的形式保存于電腦,方便需要時用或進行開發以備用。

      5.4、若供應商的聯系方式,地址發生變更,采購員應該及時將相關資料更新保存。

      5.5、對符合公司發要求的已審核供應商,應該及時錄入合格供應商資料表。

      5.6、對于終止合作的供應商資料根據實際情況判定是否可再次起用,并做相關的備注說明。

      5.7、檔案的機密性

      (1)供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經采購部經理許可的情況下翻閱。

      (2)存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

      (3)采購人員應該做好相關資料的機密性,不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門,更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

      5.8、檔案定存放及整理頻率

      (1)紙質類檔案應按照規定的位置存放,電子類檔案應當標題明確(如標明供應商名稱或供應原材料名稱),以確保可快速檢索到。

      (2)至少1個月1次對其進行整理。

      過期資料的打包一年進行一次。

    供應商管理制度5

      第一章總則

      第一條為規范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

      第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

      第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

      第二章職責分工

      第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

      第五條相關業務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

      第六條資產管理部門負責物品采購發起及出入庫。

      第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

      第八條各技術部門負責職能范圍內的項目和外購產品的檢驗。

      第三章供應商的控制

      第九條供應商檔案的建立

      市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限于供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

      評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

      供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯系人、聯系電話、供貨商資質文件及產品資料。

      第十條供應商的審批

      由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

      市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

      第四章采購行為的審批及實施

      第十一條采購物品資料的控制

      采購物品資料包括但不限于產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

      第十二條采購行為的審批

      物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批后,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據采購界限填寫“采購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續。

      承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批準。

      市場部接到經批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

      資產收到后,由資產管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,并同時對資產進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

      第十三條采購的.實施

      市場部在執行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

      市場部根據“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

      對于常規采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據詢價結果提供紙質采購建議說明,連同擬定的采購協議,交由部門分管副總審批。

      部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據審批意見,重新組織采購或詢價。

    供應商管理制度6

      為了加強對政府采購定點供應商的管理,規范市場行為,引導企業進行有序競爭,根據《政府采購法》,特制定本考核制度。

      一、考核方式

      本制度實行36分制,即根據全年12個月,各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分,全年共36分。有上述狀況則相應扣分,全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。

      市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核,必要時邀請監察、審計、有關人員參加,每月實行定期或不定期稽查。

      二、稽查資料

      1、是否遵守職業道德,禮貌經商,為客戶帶給優質服務。

      2、所帶給商品是否明碼標價,價格是否合理,是否超過規定的指導價。

      3、所帶給產品是否正規廠家品牌,是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。

      4、是否有健全的'財務管理制度,是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。

      5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后,在承諾的供貨時間內不能供貨的;

      6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。

      7、拆換、調換、截留產品零部件的。

      8、有串通、賄賂、欺詐行為的。

      9、其他嚴重違法、違規、違約行為。

      三、具體扣分標準

      (略)

      四、違規處罰

      1、當月扣分在6——8分內,采購辦將在定點單位之間進行通報。

      2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內,采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光,并沒收二分之一的質量保證金,定點單位從當月起進行整頓,整頓期間,暫停有關政府采購事項。

      3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36,除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外,立即取消定點資格,取消三年內參加政府采購的資格。

      4、各定點單位的扣分狀況,將作為下年度定點招標的重要參考依據。

      5、采購辦稽查人員要認真履行職責,客觀公正地對待所有供應商,要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。

      6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報,投訴舉報電話:xxxxxx

    供應商管理制度7

      第一章、總則

      第一條為了確保公司采購產品質量的最優,以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息,特制度本制度。

      第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

      第二章、具體的管理制度

      第一條供應商的資質

      采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

      1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號;

      2、ISO9001/20xx版證書;

      3、產品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

      4、我方需要其他的資料。

      第二條供應商的基本信息

      1、企業的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

      2、公司的固定聯系方式:固話和傳真等

      3、公司的網址

      第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

      第四條采購合同及品質保證協議

      1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容:一是,雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是,質量協議,違約責任等。

      2、品質保證協議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質保證協議,以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容:一是,承諾產品符合本行業的質量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約責任。

      第三章、附則

      本制度自公布之日起開始生效。

      供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容,而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度,有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能,更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力,是建立長期供需合作關系決策的重要依據。

      第一條供應商檔案管理對象:

      1、從時間序列來劃分:老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。

      2、從交易過程來劃分:包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商,不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理;對于第二類的供應商,需逐步充實和完善其檔案管理內容;對于第三類供應商,檔案管理的重點是全面搜集和整理資料,為即將展開的交易業務準備資料。

      3、從供應商性質來劃分:特殊公司(與本公司有特殊業務等)、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同,對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。

      4、從供應數量和市場地位來劃分:包括主力供應商(供貨時間長、供應量大等),一般供應商。不言而喻,供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。

      第二條供應商管理內容

      1、供應商基礎資料,即公司所掌握的供應商最基本的原始資料,是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料,是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人;公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。

      2、供應商特征:供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。

      3、業務狀況:主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。

      4、交易活動現狀:主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策;企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。

      第三條供應商檔案管理方法

      1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作,是建立供應商檔案卡(又稱供應商管理卡、供應商資料卡等)。采用卡的形式,主要是為了填寫、保管和查閱方便。

      供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料,這種資料的取得,主要有三種形式:

      ①提供供應商資料卡,由供應商填寫。

      ②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。

      ③通過本公司和供應商已發生的采購情況(包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況)。

      然后根據這三種渠道反饋的信息,對供應商的相關資料進行整理、核實匯總,填入供應商檔案卡。

      2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是:編制供應商信息周報,由匯總整理,周會時上報總經理,據此建立綜合的供應商檔案。

      第四條供應商檔案管理應注意問題

      1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立,即置之不顧,就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化,不斷地加以調整,消除過舊資料;及時補充新資料,不斷地供應商的變化,進行跟蹤記錄。

      2、供應商檔案管理的`重點不僅應放在現有供應商上,而且還應更多地關注意向供應商,為公司選擇新應商,開拓新市場提供資料。

      3、供應商檔案管理應“用重于管”,提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣,應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時,應利用供應商檔案,作更多的分析,使死檔案變成活資料。

      4、借閱供應商檔案時,必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

      供應商管理制度4為了進一步適應市場經濟發展,理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力,搞好公司內外部的銜接管理,確保滿足安全生產,穩定連續生產的條件,進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作,特制定制度:

      一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解,對有實力,有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表,并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

      二、各類供應商選擇,要進行全面的分析了解,特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商,要全部充分進行市場調查、及實地考察,索取各種證件資料,如稅務登記、工商登記等資質證明,生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽),并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后,可送樣品來公司進行分析驗證,部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

      三、經選擇合格的供應商,簽訂供應商合作合同(有效期為一年),并建立供應商檔案,各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新,隨時記錄供應商的最新信息資料。

      四、根據供應商的評價辦法,每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間),達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

      五、供應商評價條件:

      1、產品質量;

      2、技術服務;

      3、交貨速度;

      4、對用戶的需求能否作出快速反應;

      5、供應商的信譽;

      6、產品價格;

      7、延期付款能力;

      8、銷售人員的素質(才能、品德);

      9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級,從四分到零分依次遞減;36分為滿分,低于22分淘汰,詳見“供應商評價準則”。

    供應商管理制度8

      物流供應商管理制度是企業運營中的關鍵一環,旨在確保供應鏈的穩定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績效監控、問題解決等多個方面,旨在優化物流服務,降低運營成本,提升客戶滿意度。

      內容概述:

      1. 供應商選擇:設定明確的供應商資格標準,包括財務狀況、技術能力、服務質量、合規記錄等。

      2. 評估體系:建立定期評估機制,對供應商的配送準時率、貨物破損率、價格競爭力等進行量化考核。

      3. 合同管理:制定詳盡的合同條款,涵蓋服務范圍、價格、質量保證、違約責任等,確保雙方權益。

      4. 績效監控:實時跟蹤供應商表現,及時調整策略,對表現不佳的.供應商采取警告、整改或更換措施。

      5. 問題解決:設立有效的溝通渠道,處理供應商關系中的糾紛,確保問題的快速解決。

      6. 持續改進:推動供應商持續改進,鼓勵技術創新和服務升級,提升供應鏈整體效能。

    供應商管理制度9

      為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

      一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

      二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的業績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

      三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,并建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的`主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

      四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

      五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

      理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

      六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關系,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

      七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

      八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

      九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

      十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以后的活動中,不得讓其參與。

    供應商管理制度10

      供應商管理制度

      (一)供應商選擇的基本要求

      具有合法經營主體者。

      產品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優良者。

      具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的需求及進一步擴大需求量的需要。

      能有效處理緊急訂單者。

      大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協作配合。

      (二)供應商資料登記

      未合作供應商:經過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的'情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。

      已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業執照、歷史訂購情況(采購價格、數量)等。

      (三)供應商的考核評價

      從價格(占比30%)、產品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。

    供應商管理制度11

      1.目的

      加強對供方的管理,確保供方提供滿足公司要求的產品。

      2.適應范圍

      適用于對公司產品的銷售或最終產品有影響的配料供方的評價、重新評價與管理。

      3.職責

      3.1采購中心負責供方評價的組織工作。

      3.2生產中心、技術研發中心參與供方的評價。

      4.工作程序

      4.1建立合格供方評價小組。

      4.1.1采購中心牽頭建立合格供方評價小組。

      4.1.2對供應商生產中心、技術研發中心各推薦一名評價小組成員。

      4.1.3填寫供方評價小組名單,報公司主管領導批準。

      4.2供方的準入

      4.2.1通過ISO9000認證的企業作為首選供方,沒有經過體系認證的要求逐步經過認證或通過第二方審核。

      4.2.2授權準入:對一次性購買或批量很小的、臨時性、試驗性產品,在使用前對產品進行檢驗,作出評定后,經批準可作為供方進貨。

      4.2.3根據公司經營工作需要,選擇資金實力強,能承擔起一手托兩家(生產廠家、使用廠家)的中間商,根據其供貨質量、供貨能力及信譽等方面對其進行評。

      4.2.4準入:由采購中心評估市場需求種類選擇供應商。

      4.3新供方的評價

      4.3.1評價新供應商的資質水平。包括:國家質量認證證書、資質證明、企業簡介、產品介紹等資料對供方質量、保證能力、運輸能力、信譽能力等方面進行評價。

      4.3.2供應商在供貨期間更名,需重新填寫供方評審表,注明更名的新名稱,對其按新供方重新評價。

      4.4對合格供方的重新評價與管理

      4.4.1評價內容

      4.4.1.1對供方交付時限、供貨能力進行評價。

      4.4.1.2對供方提供的產品的使用情況進行評價。

      4.4.1.3對供應商資金實力情況進行評價。根據實際情況,由各評價成員對以上方面評價。

      4.4.2供方的評定等級

      根據供方的經營業績,競爭力及供需雙方的依賴程度,將供方分為:A級供方、B級供方、C級供方。

      A級供方:能夠長期穩定的供應,對需求方的供應具有全局性或局部戰略需求的影響,生產資源優勢明顯。

      B級供方:能夠在產品之外提供潛在或增值服務,在質量、數量、交付、價格、服務保證方面能夠達到基本滿足。

      C級供方:能夠滿足合同約定的當前運作要求,在質量方面偶爾會出現小的質量波動或不穩定的情況。

      4.4.3管理控制

      4.4.3.1等級確定:采購中心對合格供方的供貨情況進行分類評價,實行A.B.C三級分類管理,根據供貨質量合格率確定等級:供貨質量合格率達到95%以上為A級供方;達到85%以上(即全年供貨出現輕微質量問題,采取補救措施后可達到標準要求或許可使用)確定為B級供方;供貨質量在85%以下(即全年供貨出現嚴重質量問題

      或不能投入使用的),確定為C級供方。

      4.4.3.2動態管理

      a).對各級合格供方,在分類評價中,根據到貨質量合格率確定級別。如果已確定級別的,在下一年全年沒有供貨的則可免除評價,對級別有變化的升、降級的合格供方,要說明升、降級的原因,降級的`還要求制定并落實相關的質量整改措施,以提高產品質量。

      b).如果供方在供貨過程中出現重大質量問題時,由采購中心組織各評價小組成員針對供方出現的質量情況隨時進行評價,由相關部門采取相應措施予以處理。

      4.5 評價工作分工

      4.5.1采購中心負責對供方基本情況質量管理與質量保證能力資料的收集,對供方交貨時限、供貨能力等情況進行評價。

      4.5.2技術研發中心提供采購標準,提供新礦點考察資料,并對供方樣品化驗結果及入庫原料生產使用情況進行評價。

      4.5.3采購中心組織評價小組成員根據上述情況對供方逐一綜合評價后,填寫評價小組意見,建立合格供方名錄,報公司主管領導批準。

      4.6對已確定的合格供方,建立其供貨質量記錄,對不合格批次,要求按照PDCA循環法,進行整改落實。

      5.供方退出

      根據供方ABC三級管理.凡出現以下情況考慮退出:

      5.1連續兩年被評定為C級供方的,采購中心要積極尋找質量更好的供方逐一替代。對確因資源緊張不得不使用的C級供方,要通過進行第二方審核限期制定糾正預防措施,改進質量。

      5.2凡供貨中出現質量問題,整改措施屢次得不到實施,且質量得不到提高的,不能滿足公司技術要求的。

      5.3凡發生欺詐、違約、背信等不法行為,造成影響惡劣,且行為得不到糾正的。

    供應商管理制度12

      第一章:總則

      第一條:為加規范采購行為,強供應商管理,保證電力物資的采購質量,依據《中國國電集團公司物資管理辦法(試行)》,制定本辦法。

      第二條:本辦法所稱合格供應商,是指依法成立,具有法人或生產經營資格和良好信譽,并經公司按程序審查認定的組織或者個人,包括境內外供應商。

      第三條:計劃經營部是公司物資采購供應商管理的主管部門之一。

      第四條:本辦法所稱潛在供應商是指因業務需要,未經過審核評議程序而直接發生采購服務活動的供應商。潛在供應商必須在第一次活動過程結束后的后續過程中,經審核評議后成為合格供應商。

      第二章:管理要求

      第五條:采購物資使用部門及計劃經營部、監察審計部是公司物資合格供應商評議、審核部門,每年或根據需要由計劃經營部、監察審計部組織對公司物資合格供應商進行一次綜合評議、審核、更新。

      第六條:計劃經營部應建立公司物資采購合格供應商名錄,潛在的合格供應商的選擇應根據以下信息確定:

      (一)供應商供給的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

      (二)供應商供給產品在同容量電廠的使用情景;

      (三)供應商資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的貼合情景;

      (四)公司專業技術人員的推薦;

      (五)承辦部門在市場上了解、收資的信息。

      第七條:確定潛在的合格供應商后,由公司組織對其進行資質審查。

      第八條:對潛在合格供應商的資質審查資料應包括主體資格、經營業績、代理權限、履約本事、履約信用等。

      第九條:潛在合格供應商經過資質審查,并經相關部門會簽后,報分管副總經理批準,納入合格供應商名錄。

      第十條:凡具備下列條件的法人或具有獨立承擔民事職責本事的組織或個人,能夠申請取得公司的合格供應商資格:

      (一)遵守國家法律、法規,具有良好的信譽;

      (二)具有履行合同的本事和良好的履行合同的記錄;

      (三)具有必須規模和良好的資金財務狀況。

      第十一條:凡取得公司合格供應商資格者,應供給下列資料:

      (一)企業法人營業執照、法人代碼證、稅務登記證及其他有關資信證明;

      (二)機構的設置(含維修、服務網點)、法人代表及主要技術、管理人員簡況;

      (三)業務經營情景及相關業績證明

      (四)特約經銷、維修等有關資格證明文件。

      第十二條:合格供應商工商變更、注銷,應辦理有關采購合格供應商的資格變更或注銷手續。

      第十三條:合格供應商有下列行為之一的,可根據情節輕重,給予警告或取消其公司合格供應商資質等處罰;給公司造成損失的,應當承擔賠償職責。

      (一)弄虛作假、隱瞞真實情景騙取公司成為合格供應商資格的;

      (二)供給虛假投標材料的.;

      (三)采用不正當手段抵毀、排擠其他供應商的;

      (四)與其它采購單位或者社會中介機構違規串通的;

      (五)中標后無正當理由不簽訂采購合同的;

      (六)擅自變更或者終止采購供貨合同的;

      (七)向采購部門、人員行賄或者供給其他不正當利益的;

      (八)供給的產品出現重大質量問題,并造成后果的;

      (九)其他違反法律、法規和規章的。

      第十四:條合格供應商行為構成犯罪的,由司法機關追究其刑事職責。

      第三章:合格供應商權利及義務第十五條合格供應商享有以下權利:

      (一)對其他供應商在公司供給采購服務活動中有欺詐行為或營私舞弊行為的可向公司有關部門反映;

      (二)參與公司規定范圍內的議價、比價采購及招投標活動;

      (三)享有法律、法規和規章規定的其他權利。

      第十六條合格供應商承擔以下義務:

      (一)遵守相關采購活動的法律、法規和規章;

      (二)供給貼合規定質量標準的采購服務;

      (三)理解公司物資使用部門及計劃經營部、監察審計部的監督、管理;

      (四)法律、法規和規章規定的其他義務。

      第四章:附則

      第十七條:本辦法經總經理簽發,自下發之日起執行。

      第十八條:本辦法由總經理授權公司計劃經營部負責制訂、修訂和解釋。

    供應商管理制度13

      1.總則

      1.1 目的

      為使本公司原物料的國內外采購作業有所遵循,及時提供適質,適量,適價的原物料,特制定本制度。

      1.2 范圍

      凡大宗原料、輔料、包裝材料、微量藥品、設備、零件、器材、辦公用品等采購業務中,有關詢價、議價、采購等作業,均適用本制度。

      1.3 采購部門及權限的劃分

      1.3.1 公司原物料的采購計劃、價格、策略等均由采購委員會決議。

      1.3.2 臨時的、緊急的采購,由使用部門提出申請,采購部負責詢價,呈總經理簽準。

      1.3.3 具體采購業務由采購部負責執行,而特定儀器、設備之采購須由請購部門主管和技術人員參與技術、價格、質量等方面的審定。

      1.4 采購工作基本原則

      1.4.1 采購委員會是公司在原物料采購過程中的最高決策機構。

      1.4.2 公司的總經理是采購委員會會議決議的最高執行者。

      1.4.3 公司的財會部門必須對采購業務與采購委員會會議決議是否相符,予以充分的反映和監督。

      1.4.4 品管部門必須對購入生產用原料的質量予以全過程的監控。

      1.4.5 采購部門必須根據采購委員會的會議精神,多途徑,少環節,貨比三家,適時,適質,適量,適價保證原物料的供給。

      1.4.6 采購委員會會議須定期與不定期召開。例如,根據年、季、月銷售和生產目標應定期舉行;根據原物料的采購特點及資金調度情況應不定期的舉行。

      1.4.7 采購部門必須定期作出市場,供貨,存貨,采購等分析,并及時提交采購委員會。采購部應對供貨市場,供應商情況,需購原物料質量、價格、數量、運輸、氣象資料、進出口數據、原物料庫存、原物料耗用情況等作出定期分析。

      1.4.8 采購部和財會部應于每月末與供應商核對供貨數量、應付貨款和商務處理等資料.

      1.4.9 采購部應定期對采購人員進行業務培訓和考核,以提高采購人員的業務能力和思想品德水平。

      1.4.10 原物料采購須遵循“貨到付款”的原則,嚴格控制原物料預付貨款。

      2.采購委員會及其會議制度

      2.1 目的

      采購管理是任何一個企業都視之為經營是否能步入軌道的重要基礎之一。特別在原物料成本占據銷售成本7585%左右的行業,原物料采購成本和儲存成本的合理性,會對經營利潤產生很大的影響。因此,有效的采購委員會制度可以讓我們得以:

      (1)奠定穩定的采購管理工作基礎;

      (2)提高采購管理水平;

      (3)降低采購成本和儲存費用,合理使用資金。

      2.2 采購委員會的組織及職責

      2.2.1 公司設立采購委員會,由總經理,副總經理,采購部經理,生產部經理,品管部經理,財會部經理組成。總經理擔任采購委員會主席,采購部經理兼任會議秘書,做會議記錄并負責決議案的執行。

      2.2.2 采購委員會職責:

      (1)擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行。

      (2)依據本公司的質量標準,確保原物料的品質及合理的價格。

      (3)審核決定采購的時機、價格及數量。

      (4)協調、解決影響采購實施的重大問題。

      2.3 采購委員會組織的運行

      2.3.1 每月定期召開采購委員會會議采購委員會會議是日常采購管理工作之一,由會議討論決定采購委員會召開會議的固定時間,并相應的要求有關部門定期提供分析資料,以供會議討論和決策。

      2.3.2 不定期召開采購委員會會議對采購管理過程中的'特殊事項,例如:原物料市場急劇變化時。經采購委員會成員的提議,應臨時召開采購委員會會議。

      2.3.3 開會的法定人數為全體委員的三分之二,采購委員會的決議須半數以上人員表決通過,方可執行。出席采購委員會會議的列席人員無表決權。

      2.3.4 采購委員會召開會議時,采購委員會成員若無法參加,應授權代理人員參會。

      2.3.5 會議主持人為采購委員會主席,主席因故不能出席會議時應委托副主席或公司其他領導主持。采購部經理負責會議的召集。

      2.4 采購委員會會議的內容及程序

      2.4.1 采購部經理報告以下情況:

      (1)上次會議決議事項的執行情況。

      (2)原物料的庫存量、在途量。

      (3)原物料的市場行情預測動態,公司應采取的措施。

      (4)月原物料采購計劃及資金需求計劃。

      (5)采購部外欠貨款情況。

      (6)采購實施中需協調解決的問題。

      2.4.2 采購委員會對采購部報告內容進行討論并做出決定。

      2.4.3 會議決議事項由采購部經理記錄,整理后呈采購委員會主席核準。

      2.4.4 采購部經理將核準后的會議紀要分送委員會成員,并負責決議案的執行。

      2.5 采購委員會控制要點

      2.5.1 對采購過程中發生的重大采購事項,必須由采購委員會討論決定。

      2.5.2 原物料價格應在同地區,同行業中保持較低的水平。

      2.5.3 原物料質量必須在同地區,同行業中保持較高的水準。

      2.5.4 根據產銷實際情況,確定每月原物料的安全庫存量,確定需階段性(季節性)儲備原料的合理庫存量。

      2.5.5 對有預付款的采購,必須事先提交采購委員會討論通過。

      2.5.6 采購部必須有完整的采購結算檔案,并建立有效的采購分析檔案。

      3.供應商管理辦法

      3.1 供應商的選定及指導

      3.1.1 對于大宗或經常使用的原物料,采購部門應建立相對穩定的供應商,并設立“供應商資料卡”作為日后詢議價和供料的參考。

      3.1.2 為確保貨源,采購人員對于經常采購的原物料,應尋找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購,以穩定貨源、降低價格。

      3.1.3 選定供應商時,應從其供貨能力、信譽度、資金狀況、解決糾紛能力及對市場狀況把握程度等方面綜合考慮,并依此確定是否發展為長期供應商。

      3.1.4 若供應商為貿易商或代理商時,采購人員應調查其信譽及技術服務能力等,憑以作為判斷是否為采購對象的依據。

      3.1.5 積極向供應商宣傳公司原料品質標準,并在品質及技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

      3.2 供應商的管理和分類

      3.2.1 每一筆采購業務,都要進行采購成本分析,交部門經理審閱后存檔以充實供應商的資料卡。

      3.2.2 供應商的分類。根據供應商的信譽狀況、貨源穩定性(數量、品質)、資金狀況、發運能力等方面進行分類。例如把供應商分為A、B、C、D四大類:

      A類指信譽良好、貨源穩定、資金充足以及發運通暢的廠商;

      B類指信譽良好、資金充足及發運通暢但貨源較不穩定的廠商;

      C類指信譽較好,資金充足或發運較通暢、貨源不穩定的廠商。

      D類指資金較充足或發運較通暢、但信譽一般或差、貨源不穩定的廠商。

      3.2.3 對于時常出現交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售后服務不良等情況的供應商,應立即通知其改善,并按規定扣款。如未能改善者,采購部應另行開發新的供應商。

      3.3 供應商的開發

      3.3.1 采購人員應積極調查原物料資訊,收集原物料市場行情,積極開發新的供應商。

      3.3.2 開發原料新供應商時,應取樣經品管部或使用部門檢驗分析,提出報告,必要時應到現場調查確認其生產技術及品質水準之后,進行詳細評估,決定是否列為供應商。

      3.4 采購資料及檔案管理

      3.4.1 采購內勤人員每月初或每周做好“供應商資料卡”、“原料及微量元素采購報表(月)”、“采購分析報表(周、月)”、“庫存報表(月)”等匯總整理工作,并報告有關領導。

      3.4.2 市場行情及時了解分析,價格走勢定期分析,供應商信譽等級定期評審,來電來函文件資料及時分類保存。

      3.4.3 公司有關人員如需借閱有關資料、檔案,必須經部門經理同意后,由內勤人員登記,借閱人員簽名后方可。

      3.4.4 有關采購委員會的資料,由部門經理歸類存檔保管,借閱需經采購委員會主席同意,并登記后執行。

      4.原物料采購管理辦法

      4.1 計劃

      4.1.1 原料采購計劃采購部根據行銷部的下個月及下六個月銷售計劃,品管部據此做出的下個月及下六個月用料計劃,生產部提供的上期庫存情況表,編制下個月及下六月的原料采購計劃。

      4.1.2 包裝物采購計劃采購部根據銷售部的銷售計劃、品管部(畜禽部、肉品加工廠)做出的編織袋(包裝箱)用量計劃,編制采購計劃。

      4.1.3 勞保用品、辦公用品采購計劃采購部根據行政部報來的經總經理核準的每季勞保用品、辦公用品請購計劃,編制采購計劃。

      4.1.4 零配件、藥品的采購計劃采購部根據生產部、品管部報來的零配件及藥品月需求量,編制采購計劃。

      4.2 信息收集與分析

      4.2.1 采購部應掌握主要原料的產地分布,當年收成、加工期、交易渠道、運輸方式、質量、庫存及國家產業政策、市場供求關系等資訊,填寫“原料行情周報表”和“原料采購分析報表(周、月)”供采購委員會參考以便確定最佳采購時機。

      4.2.2 采購部須以電話、傳真等多種方式,隨時向供應商詢價,以了解原料市場行情變化情況。

      4.2.3 采購部在實施原料采購中,須堅持貨比三家之原則,根據供應商歷次供貨的信譽、交貨期、價格、應變能力等因素,選擇理想的供應商及合理的采購價格。

      4.2.4 對包裝物、勞保用品、辦公用品、藥品、零配件、器材等,采購部應根據公司的要求、標準,采取供應商報價,深入廠家了解產品質量等辦法,廣泛收集信息、然后選定三家以上供應商進行議價。

      4.2.5 采購部將下月所需原物料的數量、價格、可選擇供應商等資料匯總后,提供采購委員會討論、決策,每種原物料的可選擇供應商不得少于兩家.

      4.3 核準

      4.3.1 采購委員會根據采購部提供的資料及其它方面的資訊,做出采購決策。

      4.3.2 采購部根據采購委員會的決定,向供應商訂貨,開“原料采購申請單”簽訂采購合同,實施采購作業。

      4.3.3 采購部須隨時注意市場行情變化,如遇價格上漲,則可考慮多進貨,如遇價格下跌,則適時要求供應商降價,并及時掌握最新價格。

      4.4 合同

      4.4.1 所有原料采購都必須簽訂合同,合同一式三份(一份采購部自存,一份交供應商,一份交財會部)。信件和數據電文可以作為合同附件,應注意互相之間時間和內容的一致性。 4.4.2 如市場行情發生變化,合同需更改,須由采購部經理報送總經理核準后才可變更,必要時,可臨時召集采購委員會討論決定。

      4.4.3 采購合同內容由當事人約定,應將以下內容明確、清楚、具體寫出,不得含糊其辭:

      (1)標的;

      (2)數量;

      (3)質量;

      (4)價格;

      (5)包裝;

      (6)交貨期限;

      (7)驗收地點及辦法;

      (8)交貨方式及地點;

      (9)付款條件及付款方式;

      (10)保險;

      (11)運輸損耗的承擔;

      (12)違約責任。

      4.4.4 所有合同經采購部經理簽字后,報送總經理審定簽字,加蓋公司合同專用章后生效。合同簽訂后若有異議,應按《合同法》有關規定處理。

      4.5 交貨期控制

      4.5.1 合同簽定后,采購部必須追蹤,督促交貨進度。

      4.5.2 采購部根據原料客戶發貨情況,提前填寫“原料到貨預報表”送生產部、品管部,以便做好接貨準備。每月填報“原料采購進度月報表”。

    供應商管理制度14

      1、目的確保合同的執行力。

      2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內,組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

      3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

      4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書,要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準),超期按棄權處理。

      5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的.標書。

      6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。

      評標程序為:

      1、檢查標書的完整性;

      2、開啟標書;

      3、宣讀標書;

      4、匯總計算平圴值;

      5、按低于平圴值總標數的百分之五十計算定位數;

      6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數,確定中標標的。

      7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

    供應商管理制度15

      1.總則

      1.1制定目的

      為規范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規章。

      1.2適用范圍

      凡本公司之供應商管理,除另有規定外,悉依本規章辦理。

      1.3權責單位

      (1)采購部負責本規章制定、修改、廢止起草工作。

      (2)總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

      2.供應商管理規定

      2.1供應商開發

      供應商開發程序如下:

      (1)供應商資訊收集。

      (2)供應商基本資料表填寫。

      (3)供應商接洽。

      (4)供應商問卷調查。

      (5)樣品鑒定。

      (6)提出供應商調查申請。

      2.2供應商調查

      供應商調查程序如下:

      (1)組成供應商調查小組。

      (2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。

      (3)列入合格供應商名列。

      2.3訂購、采購

      訂購、采購程序如下: (1)請購。 (2)詢價。 (3)比價。 (4)議價。 (5)定價。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗收。

      2.4供應商評鑒

      供應商評鑒程序如下:

      (1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。 (2)每半年進行一次總評。 (3)列出各供應商之評鑒等級。 (4)依規定獎懲。

      2.5供應商復查

      (1)每年對合格供應商進行一次復查。 (2)復查流程同供應商調查。 (3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

      2.6供應商輔導

      (1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。 (2)不合格供應商應予除名。 (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。

      2.7供應商獎懲

      2.7.1獎勵方式

      對優秀之供應商有下列獎勵方式:

      (1)A等供應商,可優先取得交易機會。

      (2)A等供應商,可優先支付貨款或縮短票期。

      (3)A等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。

      (4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。 (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 (6)A等供應商,年終可獲公司“優秀供應商”獎勵。

      2.7.2懲處方式

      (1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。 (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 (3)(3)E等供應商即予停止交易。

      (4)D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

      (5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。

      (6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

      標準的采購流程可以劃分為戰略采購和訂單協調兩個環節,戰略采購包括供應商的開發和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

      統一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后,對合格供應商發出詢價文件,一般包括圖紙和規格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節,并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

      后續工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

      A:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,進入“尋價比價程序”。

      B:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。

      C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。

      C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

      C2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。

      D:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

      E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

      F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

      G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環節”。

      G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環節”。

      G2:進入“結算環節”后,由采購部、財務部共同按財務規定完成對供應商的付款。

      1、 目的

      評定、選擇合格供應商,通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

      2、 適用范圍

      適用于所有向本公司提供產品或服務的供應商的評審與選擇。

      3、 定義

      3.1【供應商】為本公司提供產品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況:

      A類:由本公司直接評審/選定,包括:

      a) 物料供應商--直接為我公司提供標準產品的制造廠商。

      b) 外部協作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協廠”。

      c) 物料代理商--根據協議要求為我公司提供標準產品的經銷商。

      d) OEM--按照規定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

      B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商,包括物料供應和貨運商等(此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案)。

      3.2 【產品】(Product):活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

      3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產品的物料。基本物料分為采購物料和外協加工物料兩種。

      3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產品,但生產過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

      3.5【采購】為取得外部產品所付出成本的商業行為。本文指物料供應采購。

      3.6【安規器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

      3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下,行使風險采購方式,采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

      3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態下進行。

      注:“特定條件和要求”應在形成申請單時確定,它可以是以下情況之一:一次生產任務令、規定時期內的用料、限定的產品數量、特指有限的非標產品、一個限定的采購批次、一種技術狀態下的用料。

      4、 職責

      4.1 采購部

      a) 負責組織評審/選定供應商活動,建立合格供應商檔案。

      b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規定要求的產品或服務的能力。

      c) 采購部經理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

      d) 分派采購任務,負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務。

      e) 接受各業務主管部門的質量信息反饋,協助改善供應商的產品或服務質量。

      4.2 公司領導

      負責確定相應的'供應商評審小組,對選定的供應商進行批準和發布。

      4.3 技術工程部

      a) 按規定程序驗收采購物料。

      b) 負責向業務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協加工制作廠商合作的質量信息。

      5、 過程要求

      代號過程過程內容與要求 責任者執行依據和輸出

      01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑,評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

      采購部 (初定方案)

      02 實地 考察

      交流 根據初定方案,進行有目的的考察。

      對提供有形產品的廠商應考察、了解其:經營的資格、硬件設施、組織管理、質量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

      評定小組

      參照:供應商評定表

      03 技術認證

      在基本滿足02要求情況下,必要時,提取樣品進行測試或試用(可重復)。

      評定小組

      04 商務談判

      在符合技術條件情況下,與其進行商務談判(和重復談判)。

      評定小組

      05 綜合評議

      適當時,組織品質、工藝、生產、采購等人員進行綜合評議。

      評定小組

      參照:供應商評定表

      06 意向協議

      當雙方基本確定時,應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時,擬簽合作意向,或相關備忘記錄。

      評定小組

      07 試合作

      a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

      b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時,我方可派出技術支持人員。

      采購部

      08 階段評定

      必要時,對以往合作情況作階段回顧、總結、評定,并作出或保持現狀或簽訂正式協議或暫停或撤銷的意見。

      評定小組

      供應商評定表

      09 簽訂協議

      條件成熟時,在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質量保證等協議,明確雙方的職責和義務。

      評定小組

      協議

      10 執行采購

      a)按協議要求執行下單、采購。

      b)當技術要求變更時,訂單應予明示。

      c)無協議約定的,按即時條件采購。

      采購部

      采購訂單

      11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

      合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。

      技術工程部

      檢驗和試驗程序

      驗貨記錄

      12 反饋質量信息與考核

      檢驗部門應適時向采購部反饋質量信息;采購部門應適時向供應商溝通質量信息,推動其實施改進行動,有考核要求時,應進行考核。

      對已不能滿足規定要求或對突發質量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。

      采購部

      品質報告

      13 復評與改進

      根據歷次合作、考核等情況,為實施持續改進,在以下情況進行復評:

      a) 質量問題頻繁或嚴重;

      b) 合作能力不能滿足公司發展需要;

      c) 成本控制需要;

      d) 公司經營策略調整;

      e) 其他重要原因。

      評定小組

      采購部

      供應商評定表

      6、 管理程序

      6.1 操作程序

      6.1.1 本公司規模經營情況下,對基本物料的定點外協廠、OEM的選擇(A類供應商)按照“過程要求”執行。

      6.1.2 以下情況的選擇廠家和執行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執行。

      a) 試用新物料;;

      b) 小數量加工;

      c) 當前供應商不能供貨而執行物料替代流程;

      d) 進口物料;

      e) 來自關聯公司的物料;

      f) 已獲得行業品牌認可的標準物料;

      g) 元器件代理商;

      h) 友好合作廠家的物料;

      i) 非基本物料;

      j) 運輸、服務等供應商;

      k) 其他新情況。

      6.1.3 在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

      6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

      6.2 供應商控制程序

      6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商,各業務主管部門/ 質量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質量信息。

      6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

      6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景,良好的商務談判、管理才能以及對制造商質量體系進行評審的能力。

      6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行,成員必須包括技術、質量、商務等專業人員,活動形式可以是以下方法或其組合:

      a) 現場考察、驗證;

      b) 樣品檢驗和試驗;

      c) 以提供可證實質量保證能力的數據進行驗證;

      d) 試合作一定的期限;

      f) 歷史業績情況;

      g) 委托外部組織驗證或認證;

      h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

      6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

      6.2.6 凡復審不合格的供應商,可終止業務合作關系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。

      6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

      6.3 采購控制程序

      6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據。

      6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規認可。

      6.3.3 在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之形成質量保證協議。

      6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業知識,能熟練運用電腦在信息網上進行數據處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

      6.3.5 根據生產計劃,采購部下達經批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據。

      6.3.6 采購部根據器件的分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

      6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執行性,如有不可執行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調整計劃。

      6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產廠家、相應的廠家規格/型號、采購數量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。

      6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規范化和審批,采購人員將經采購經理或其授權人批準的訂單發給供應商,并要求供應商在規定時間內簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

      6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

      6.3.11 采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態下進行。

      6.3.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

      6.3.13 貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

      6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規認可,未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規定的認可審批手續。

      6.3.15 當顧客特別要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

      6.3.16 外協加工控制

      a)外協加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

      b)對重點物料,由外協采購人員組織對外協供應商相關人員進行技術培訓、生產現場技術指導和并進行首次加工評審。外協物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現場檢驗,也可以送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

      c)由采購部負責保持和外協加工供應商的日常溝通和聯絡,協調解決外協加工過程中的品質、工藝等問題。

      d)由技術工程部組織對外協供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質稽查,監督供應商落實糾正、預防措施。

      e)外協供應商必須按公司的要求提供產品生產過程中的有關品質數據,該數據由質量工程部管理并納入公司質量月報中。

      6.4 驗貨控制程序

      6.4.1 供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數量和包裝進行核對和登記。

      6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實施驗證,對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

      6.4.3 對于已經在外協廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據IQC開具的合格單據進行“直接接收”操作。

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