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    審計總經理崗位職責

    時間:2023-01-13 19:57:40 崗位職責 我要投稿

    審計總經理崗位職責

      在當下社會,我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系,一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編幫大家整理的審計總經理崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

    審計總經理崗位職責

    審計總經理崗位職責1

      財務審計副總經理深圳市頤安投資集團有限公司深圳市紅荷庭苑房地產開發有限公司,深圳市頤安投資集團有限公司,紅荷庭苑1、負責指導實施財務日常審計和專項審計,對集團內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

      2、負責對集團及各子公司的經營目標進行審計,對審計結果做出相應的評價;

      3、負責對各項目的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理評價與建議;

      4、協助對集團各級授權管理的實施情況進行監察;

      5、協助對管理信息系統控制的規范性進行監察;

      6、協助對集團重大會議的決策程序進行監察;

      7、協助會同相關部門對違規違紀等事項進行專項監察工作;

      8、其它上級交辦的工作。

    審計總經理崗位職責2

      審計總經理

      1、組織建立并完善內部審計制度及流程;

      2、制訂審計規劃和年度審計計劃,執行審計并出具審計報告,定期及按需就審計情況進行匯報;

      3、監督及評估公司的財務狀況、合法合規及風控管理情況;

      4、開展經濟責任審計,及對公司的重大事項進行專項審計;

      5、進行舞弊專項調查,并協助公司建立健全反舞弊機制;

      6、預測風險和隱患,進行風險提示,并提出風險防控建議;

      7、內審團隊人員管理、操作指導、業務培訓和績效考核。

      基本條件

      性別:不限;

      年齡:35-40周歲;

      學歷:本科及以上;

      專業:財務、會計、審計等相關管理專業;

      相關工作經驗:6年以上集團內部審計工作經驗,2年以上同等崗位管理經驗,具備專業咨詢公司風控及內審咨詢工作經驗者優先,具有注冊會計師、國際注冊內部審計師等職業資格證書者優先。

    審計總經理崗位職責3

      審計部副總經理崗位職責:

      1.協助部門總經理制定各項內部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監督執行;

      2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執行;

      3.協助和配合完成上級部門的審計監督相關工作,及審計發現整改落實、監督和跟進工作;

      4.協助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產處置、重要工程招投標等經濟活動和重要經濟合同的審查、監督執行;

      5.協助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監督檢查工作;

      6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;

      完成上級交辦的其他工作。

      任職資格:

      1.本科財會相關專業畢業3年以上工作經驗;

      2.企業或事務所審計背景者優先,cpa優先;

      3.有ipo、vsa等相關項目經驗者優先;

      4.有2人以上團隊管理經驗者優先;

      5.熟悉國家審計相關法規、程序和方法,具有持續改進集團企業風險控制為導向的內部審計體系的專業意識,對內控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經驗;

      6.熟悉企業內部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協調管理能力,了解集團化制造類企業運作特點和企業管理知識,了解國家會計、審計、監察、內控、投資相關法律法規,并具備國際內部審計、內部控制、投資管理、信息安全管理發展方向的相關知識。崗位職責:

      1.協助部門總經理制定各項內部審計管理制度、工作流程。并組織實施和監督執行;

      2.具體負責編制部門年度、月度工作計劃,按審計計劃安排,組織編制審計項目實施方案,并負責督促執行;

      3.協助和配合完成上級部門的審計監督相關工作,及審計發現整改落實、監督和跟進工作;

      4.協助參與板塊制度建設,重大投資、貸款、擔保、股權轉讓、購銷活動、資產處置、重要工程招投標等經濟活動和重要經濟合同的審查、監督執行;

      5.協助配合相關部門,開展效能檢察等方面的專項監督檢查工作;

      6.具體負責審計項目管理,建立審計項目管理檔案,審計整改管理臺賬,并跟蹤整改落實情況;

      完成上級交辦的其他工作。

      任職資格:

      1.本科財會相關專業畢業3年以上工作經驗;

      2.企業或事務所審計背景者優先,cpa優先;

      3.有ipo、vsa等相關項目經驗者優先;

      4.有2人以上團隊管理經驗者優先;

      5.熟悉國家審計相關法規、程序和方法,具有持續改進集團企業風險控制為導向的內部審計體系的專業意識,對內控制度建設及評估有作為主責人員的成功實踐經驗;

      6.熟悉企業內部審計相關知識、技能,具備項目主審能力和協調管理能力,了解集團化制造類企業運作特點和企業管理知識,了解國家會計、審計、監察、內控、投資相關法律法規,并具備國際內部審計、內部控制、投資管理、信息安全管理發展方向的相關知識。

    審計總經理崗位職責4

      審計副總經理崗位具體工作:

      負責集團審計工作(含下屬分子公司)

      審計方向:財務、營銷、內控審計

      匯報上級:副董事長

      專業:會計學、金融等財務類相關專業;

      工作年限:12年以上;

      同崗位工作年限:具有大型房地產集團/區域審計管控經驗;

      項目類型及規模要求:大型地產公司且集團下屬有多個分子公司且經營業務豐富;

      甲乙方經歷要求:全國地產30強工作經歷優先;

      其他要求:嚴謹、洞察力強,原則性強,內外審項目經驗豐富,有體系搭建能力優先。崗位具體工作:

      負責集團審計工作(含下屬分子公司)

      審計方向:財務、營銷、內控審計

    審計總經理崗位職責5

      風控審計部總經理

      主要崗位職責:

      1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。

      2、制定各產業公司審計規劃以及年度、季度審計計劃并實施

      3、配合外部審計機構對各產業公司的重大項目與投資進行審計抽查

      4、監督各產業公司的`內部控制執行情況結果,審查核心業務和管理規章制度以及執行情況

      5、檢查和評估重大經濟事項的合法性、合理性、合規性、有效性

      6、審查各產業公司的財務資料、信息,審核各產業公司的重大財務政策及其貫徹執行情況,監督財務運營狀況,

      7、監控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。

      8、定期編制審計報告

      9、完成領導交辦的其他工作。

      要求:

      1、熟悉大型制造業的財務管理、會計電算化業務,熟悉相關法律法規和行業研究與分析;

      2、熟悉財務管理、預算管理,具有較強的計劃、協調、統籌策劃和分析判斷能力,較強的社交能力和尚商務談判能力;

      3、熟練掌握常用高級財務管理軟件(如用友、金蝶等)、辦公自動化系統(包括office辦公軟件、信息化管理軟件等);

      4、了解大型制造業企業管理相關知識;

      5、注冊會計師或高級會計師職稱;

      6、豐富的大型制造企業內審管理工作經驗;

      7、5年30億元規模以上大型制造業企業審計負責人工作經驗優先。

      主要崗位職責:

      1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。

      2、制定各產業公司審計規劃以及年度、季度審計計劃并實施

      3、配合外部審計機構對各產業公司的重大項目與投資進行審計抽查

      4、監督各產業公司的內部控制執行情況結果,審查核心業務和管理規章制度以及執行情況

      5、檢查和評估重大經濟事項的合法性、合理性、合規性、有效性

      6、審查各產業公司的財務資料、信息,審核各產業公司的重大財務政策及其貫徹執行情況,監督財務運營狀況,

      7、監控財務報告的真實性和管理層實施財務報告程序的有效性。

      8、定期編制審計報告

      9、完成領導交辦的其他工作。

    審計總經理崗位職責6

      審計部總經理崗位職責

      工作內容:

      1、負責搭建集團監察審計體系,協調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規范和管理制度,監督規章制度的落地實施;

      2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等流程);

      3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監督和跟進;

      4、負責集團行政監察工作,定期對下屬單位有關法律法規、規章制度的貫徹落實情況進行監督檢查,對經營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監督檢查,對企業管理效能、效率和效益情況進行監督檢查;

      5、受理并對集團內部經營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,糾正和處理生產經營管理中的違規違紀行為;

      6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產后的后評價工作;

      7、組織協調各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡視;

      8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、財務、審計、工程造價等相關專業統招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內部審計師等資格;

      2、有實體企業內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經驗,5年以上內部審計、監察管理經驗,同時具備甲乙方工作經驗;

      3、具備審計、會計、財務管理、經濟法、稅法、風險控制等方面的知識;

      4、熟悉審計全套流程與管理,精通現代企業內控體系的建立與運行查檢;

      5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業道德及職業素養,抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業精神。工作內容:

      1、負責搭建集團監察審計體系,協調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規范和管理制度,監督規章制度的落地實施;

      2、負責組織編制年度審計工作計劃,并牽頭開展經濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目(包含但不限于銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產管理、資金管理、投資與融資管理等流程);

      3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作進行監督和跟進;

      4、負責集團行政監察工作,定期對下屬單位有關法律法規、規章制度的貫徹落實情況進行監督檢查,對經營管理者履行崗位職責及從事管理活動的情況進行監督檢查,對企業管理效能、效率和效益情況進行監督檢查;

      5、受理并對集團內部經營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,糾正和處理生產經營管理中的違規違紀行為;

      6、配合投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產后的后評價工作;

      7、組織協調各部門配合、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡視;

      8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

      任職資格:

      1、財務、審計、工程造價等相關專業統招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資格/注冊內部審計師等資格;

      2、有實體企業內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作經驗,5年以上內部審計、監察管理經驗,同時具備甲乙方工作經驗;

      3、具備審計、會計、財務管理、經濟法、稅法、風險控制等方面的知識;

      4、熟悉審計全套流程與管理,精通現代企業內控體系的建立與運行查檢;

      5、良好的計劃能力、組織能力、領導能力、分析判斷能力,具有良好的職業道德及職業素養,抗壓能力強,具有較強的溝通表達能力和書面表達能力、高度責任感及敬業精神。

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