• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    當前銀行內部控制出現的新問題及對策上

    時間:2024-09-17 22:40:20 金融畢業論文 我要投稿
    • 相關推薦

    當前銀行內部控制出現的新問題及對策(上)

    2001年6月至8月,部分銀行組織內部審計人員對基層網點機構實施了內部控制審計。這次審計是銀行積極貫徹年初全國銀行證券保險工作座談會議的精神,了解基層網點機構內部控制的基本狀況及薄弱環節,為加強制度建設,規范業務管理,建立健全內控機制,防范經營風險提供依據。通過審計發現,當前銀行內部控制存在著很多方面的新,這些業務變化過程中產生的新問題,如果處理不好,就會對當前銀行內部控制的有效發揮和效率運轉起著制約作用。

    【當前銀行內部控制出現的新問題及對策上】相關文章:

    內部審計風險的成因與控制對策03-21

    企業銷售內部控制存在的問題及對策03-24

    談談當前交通內部審計工作存在的問題與對策03-19

    談談當前交通內部審計工作存在的題目與對策03-20

    淺論施工企業內部控制問題與對策12-05

    企業內部控制的現狀及對策研究03-21

    金融機構內部控制中存在的問題及對策03-23

    浙江商業銀行的內部控制機制03-23

    信息化對通訊企業內部控制的影響及內部審計對策03-24

    日韩激情